anno |
tipo |
n° |
oggetto |
Data di adozione |
Estremi fascicolo |
Spesa prevista (IVA inclusa) |
---|---|---|---|---|---|---|
2014 |
EP |
3 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ELETTROCARDIOGRAFI PHILIPS OCCORRENTI PER LE UU.OO. OSTETRICIA E PEDIATRIA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI IMOLA |
05/02/2014 |
11.2.1 - 431 |
13.908,00 |
2014 |
EP |
7 |
SERVIZIO DI ABBONAMENTO ON LINE E CARTACEI A PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE - ANNO 2014 |
19/02/2014 |
11.1.1 - 512 |
20.000,00 |
2014 |
EP |
8 |
ACQUISTO URGENTE DEL SERVIZIO DI RIPARAZIONE DI UN FOTOCOAGULATORE LASER-QUANTEL MEDICAL VIRIDIS INV. 60508 IN DOTAZIONE ALL'UO OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME |
19/02/2014 |
11.6 - 21 |
10.126,00 |
2014 |
EP |
9 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "PC DESKTOP 12 LOTTO N.1" PER LA FORNITURA DI PC DESKTOP COMPATTI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTI PER LE VARIE UNITA' OPERATIVE |
19/02/2014 |
11.4.1 - 94 |
23.954,70 |
2014 |
EP |
10 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 12 LOTTO 1" PER LA FORNITURA DI STAMPANTI E RELATIVO MATERIALE DI CONSUMO OCCORRENTI PER LE VARIE UNITA' OPERATIVE |
19/02/2014 |
11.4.1 - 94 |
18.568,40 |
2014 |
EP |
11 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI ANSE BIPOLARI MONOUSO PER ELETTROBISTURI BOWA E SET TUBOLAT PER POMPA LAPAROSCOPICA WOLF OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO UROLOGICO E CHIRURGICO - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
19/02/2014 |
11.1.1 - 1268 |
23.100,00 |
2014 |
EP |
14 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA CONSIP SPA DI UN ANALIZZATORE DI VIBRAZIONI TRASMESSE DAL CORPO UMANO OCCORRENTE PER IL DIPARTIMENTO SANITA' PUBBLICA |
07/03/2014 |
11.4.1 - 93 |
6.466,00 |
2014 |
EP |
15 |
ACQUISIZIONE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA CONSIP SPA DI N.25 LICENZE SSLVPN PREMIUM USER E SERVIZI ACCESSORI |
07/03/2014 |
11.4.1 - 94 |
|
2014 |
EP |
16 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA LA BOTTEGA DEL CELIACO DI BARBIERI BENEDETTA - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.03.2014 - 29.02.2017 |
24/03/2014 |
15.5 - 22 |
3.600,00 |
2014 |
EP |
17 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA COOP. ADRIATICA SOC. COOP. A R.L. CON SEDE IN VILLANOVA DI CASTENASO (BO) - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
24/03/2014 |
15.5 - 22 |
95.000,00 |
2014 |
EP |
19 |
ACQUISTO IN ECONOMIA DI CARTA PER FOTOCOPIE SUL MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP |
25/03/2014 |
11.1.1 - 1097 |
12.226,16 |
2014 |
EP |
20 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI COLLAGENE "OLOGEN MATRIX" OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA. PERIODO 01.03.2014 - 28.02.2015 |
25/03/2014 |
11.1.1 - 1266 |
15.600,00 |
2014 |
EP |
24 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LAME PER TRAPANO DI "HANNA", MATERIALE PER MICROCHERATOMO E STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA. PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
25/03/2014 |
11.1.1 - 1268 |
17.000,00 |
2014 |
EP |
25 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI LENTI RIGIDE DA SOLCO E FISSAZIONE SCLERALE OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA. PERIODO 01.03.2014 - 30.04.2016 |
25/03/2014 |
11.1.1 - 1266 |
8.000,00 |
2014 |
EP |
26 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER APPARECCHIATURA A RADIOFREQUENZA "ELLMAN" OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OTORINOLARINGOIATRIA. PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
25/03/2014 |
11.1.1 - 894 |
15.860,00 |
2014 |
EP |
29 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA NORDICONAD SOC. COOP. - MODENA - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
10/04/2014 |
15.5 - 22 |
2.500,00 |
2014 |
EP |
30 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO "JANACH" OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA - PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
15/04/2014 |
11.1.1 - 1267 |
13.114,75 |
2014 |
EP |
31 |
FORNITURA DI ACQUA STERILE PER OSSIGENOTERAPIA A CALDO PER RISCALDATORI IN COMODATO D'USO GRATUITO - PERIODO 10/02/2014 - 09/02/2017 |
15/04/2014 |
11.1.1 - 1278 |
9.836,07 |
2014 |
EP |
33 |
ESITO RDO N.430444 ESPLETATA TRAMITE IL MEPA - CONSIP PER L'ACQUISTO URGENTE DI DUE SONDE ECOGRAFICHE PER ECOTOMOGRAFO ALOKA MOD. ALPHA 7 |
15/04/2014 |
11.2.1 - 431 |
5.400,00 |
2014 |
EP |
34 |
ACQUISIZIONE DI ATTIVITA' DI CONFIGURAZIONE, PERSONALIZZAZIONI ED ALLINEAMENTO FINALIZZATE ALL'INTEGRAZIONE COL SISTEMA INFORMATICO "ANAGRAFE PAZIENTE CENTRALIZZATA - APC". |
15/04/2014 |
11.4.1 - 94 |
6.500,00 |
2014 |
EP |
35 |
ESITO DELLE RDO N. 450049 E N. 435099 PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI MICROINFUSORI PER INSULINA OCCORRENTI PER PAZIENTI DIABETICI DEL TERRITORIO DELL'AZIENDA USL DI IMOLA. |
15/04/2014 |
11.2.1. - 431 |
12.249,45 |
2014 |
EP |
36 |
ESITO RDO N. 456074 PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI ATTIVITA' RELATIVE ALLO STARTUP, MIGRAZIONE, DELLA POSTA ELETTRONICA A ZIMBRA, CON SUPPORTO E RELATIVA MANUTENZIONE CORRETTIVA ED EVOLUTIVA |
15/04/2014 |
11.3.1 - 468 |
18.178,00 |
2014 |
EP |
37 |
ESITO RDO N.430444 ESPLETATA TRAMITE IL MEPA - CONSIP PER L'ACQUISTO DI UN SISTEMA MOTORIZZATO PER CHIRURGIA ORTOPEDICA PER SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. |
15/04/2014 |
11.2.1 - 431 |
14.580,41 |
2014 |
EP |
39 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI STRUMENTARIO CHIRURGICO OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA DI OCULISTICA. PERIODO 01.01.2014 - 31.12.2014 |
16/04/2014 |
11.1.1 - 1267 |
16.000,00 |
2014 |
EP |
40 |
SFINTERI ARTIFICIALI PER INCONTINENZA URINARIA MASCHILE OCCORRENTI AL BLOCCO OPERATORIO UROLOGICO. PROROGA TECNICA PERIODO 01.01.2014 - 31.05.2014 |
16/04/2014 |
11.1.1 - 850 |
23.230,00 |
2014 |
EP |
41 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PROTESI DI GINOCCHIO PER PAZIENTI ALLERGICI OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. PERIODO ANNO 2014 |
16/04/2014 |
11.1.1 - 1266 |
20.800,00 |
2014 |
EP |
42 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE E TELEASSISTENZA AL SOFTWARE "GEPADIAL" PERIODO ANNUALE |
16/04/2014 |
11.3.1 - 468 |
7.051,00 |
2014 |
EP |
44 |
SERVIZIO DI ESECUZIONE DI TRATTAMENTI DI LITOTRISSIA EXTRACORPOREA - PERIODO 01/01/2014 - 30/06/2014 |
18/04/2014 |
11.3.1 - 497 |
18.390,00 |
2014 |
EP |
48 |
ESITO RDO N.459186 ESPLETATA TRAMITE IL MEPA - CONSIP PER L'ACQUISTO URGENTE DI UN VIDEOGASTROSCOPIO PER LA UO DI GASTROENTEROLOGIA |
08/05/2014 |
11.2.1 - 431 |
21.557,40 |
2014 |
EP |
49 |
ACQUISTO DI INTEGRAZIONI AI SISTEMI INFORMATICI "HL7 LIS - GEPADIAL" |
08/05/2014 |
11.4.1 - 94 |
7.015,00 |
2014 |
EP |
53 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA COOP RENO SOCIETA' COOPERATIVA PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.04.2014 - 31.03.2015 |
09/05/2014 |
15.5 - 22 |
6.000,00 |
2014 |
EP |
54 |
ACQUISTO DI ATTIVITA' SISTEMISTICHE IN RELAZIONE ALLE INSTALLAZIONI DELL'APPLICATIVO WINCARE PRESSO I REPARTI DI OTORINOLARINGOIATRIA E GASTROENTEROLOGIA. |
15/05/2014 |
11.4.1 - 94 |
15.311,00 |
2014 |
EP |
55 |
ACQUISTO DI ATTIVITA' DI MODIFICA AI SISTEMI INFORMATICI DENOMINATI "ELEA" ED "EFESO" PER IL PROGETTO DI MODERNIZZAZIONE "MODELLI ORGANIZZATIVI PER L'EFFICACE PASSAGGIO IN TRATTAMENTO CHE HANNO RAGGIUNTO LA MAGGIORE ETA' AI SERVIZI DI COMPETENZA. |
15/05/2014 |
11.4.1 - 94 |
7.320,00 |
2014 |
EP |
56 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE AI SISTEMI INFORMATICI PROTEUS ( GESTIONE PROTOCOLLO) E LIBRANET ( GESTIONE DELIBERE E DETERMINAZIONI)- PERIODO: ANNO 2014 |
22/05/2014 |
11.3.1 - 468 |
23.954,30 |
2014 |
EP |
57 |
ESITO DI RDO N. 435099 PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI UN MICROINFUSORE PER INSULINA OCCORRENTE AD UN PER PAZIENTE DEL TERRITORIO DELL'AZIENDA USL DI IMOLA |
22/05/2014 |
11.2.1 - 431 |
6.343,91 |
2014 |
EP |
59 |
ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP SPA DI N. 2 SISTEMI SERVER PER SALA SERVER OSPEDALE DI IMOLA. |
22/05/2014 |
11.4.1 - 94 |
7.808,00 |
2014 |
EP |
60 |
ACQUISTO URGENTE DI PROVETTE PER QUANTIFERON |
22/05/2014 |
11.1.1 - 1279 |
17.000,00 |
2014 |
EP |
61 |
SERVIZIO DI SUPPORTO NELLA GESTIONE EXTRAGIUDIZIALE DEI SINISTRI RCT PER SINISTRI DENUNCIATI ALL'AUSL DI IMOLA NEL PERIODO 01/05/2014 - 31/12/2014. |
04/06/2014 |
11.3.1 - 520 |
19.520,00 |
2014 |
EP |
63 |
FORNITURA DI CARBURANTI PER AUTOMEZZI AZIENDALI EXTRA RETE NELLE MORE DI AFFIDAMENTO FORNITURA DA PARTE DEL SERVIZIO ACQUISTI METROPOLITANO |
04/06/2014 |
11.1.1 - 1191 |
23.180,00 |
2014 |
EP |
64 |
ACQUISTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE HAEMOCOMPLETTAN. ANNO 2014 |
04/06/2014 |
11.1.1 -1305 |
22.000,00 |
2014 |
EP |
65 |
ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE DELLA CONSIP SPA ROMA DI N.17 LICENZE AUTOCAD 15 |
04/06/2014 |
11.4.1 - 94 |
15.806,67 |
2014 |
EP |
66 |
AFFIDAMENTO DIRETTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI FLACONI HYANEB - PERIODO 01/02/2014 - 31/01/2015 |
04/06/2014 |
11.1.1 -1021 |
6.000,00 |
2014 |
EP |
67 |
CONVENZIONE CON ESERCIZI COMMERCIALI LOCALI PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA AL PERSONALE DIPENDENTE CON SEDE DI LAVORO PRESSO L'OSPEDALE VECCHIO/LOLLI E SILVIO ALVISI — PERIODO 01.04.2014 — 31.03.2015 |
04/06/2014 |
11.3.1 - 311 |
175.500,00 |
2014 |
EP |
69 |
ACQUISTO IN ECONOMIA DELLA FORNITURA DI SPECIALITA' MEDICINALE ZALTRAP. ANNO 2014 |
04/06/2014 |
11.1.1 - 1305 |
22.000,00 |
2014 |
EP |
70 |
ACQUISIZIONE DI INTEGRAZIONI AL SISTEMA INFORMATICO DI GESTIONE DELL'ANAGRAFE AVEC DENOMINATO XMPI |
04/06/2014 |
11.3.1 - 94 |
20.953,00 |
2014 |
EP |
72 |
ESITO A RDO N. 415444 PER LA FORNITURA DI FORBICE DISSETTORE OCCORRENTE ALLA SALA OPERATORIA CHIRUGICA 2014-2015. |
04/06/2014 |
11.1.1 - 888 |
14.074,00 |
2014 |
EP |
75 |
AFFIDAMENTO IN ECONOMIA PER LA FORNITURA DI PASTI MENSA AI DIPENDENTI AUSL OPERANTI PRESSO IL POLO SANITARIO DI MEDICINA PERIODO DAL 01/03/2014 AL 28/02/2015 |
04/06/2014 |
11.1.1 - 175 |
11.648,00 |
2014 |
EP |
78 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA PARADISO SENZA GLUTINE - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.06.2014 - 31.05.2017 |
05/06/2014 |
15.5 - 22 |
18.000,00 |
2014 |
EP |
81 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA IL MONDO SENZA GLUTINE - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.04.2014 - 31.03.2017 |
17/06/2014 |
15.5 - 22 |
7.200,00 |
2014 |
EP |
82 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA ISOLA VERDE FRANCHISING S.r.l. - CASCINA (PI) - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 22.04.2014 - 21.04.2017 |
17/06/2014 |
15.5 - 22 |
18.000,00 |
2014 |
EP |
83 |
ESITO RDO N. 408433 PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE PER AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA. |
17/06/2014 |
11.1.1 - 1310 |
14.759,07 |
2014 |
EP |
84 |
RIPARAZIONE URGENTE DI UN MICROSCOPIO OTTICO M844 INV. 71488 IN DOTAZIONE ALL'UO OCULISTICA DELL'OSPEDALE DI CASTEL S.PIETRO TERME |
17/06/2014 |
11.6 - 21 |
7.695,17 |
2014 |
EP |
85 |
SERVIZIO VOLTO ALLA REALIZZAZIONE DI PROGETTI EDUCATIVI A FAVORE DI UTENTI DEL DSM - PERIODO 1/04/2014 - 31/03/2015 |
19/06/2014 |
11.3.1 - 518 |
20.524,40 |
2014 |
EP |
86 |
RIPARAZIONE URGENTE DI UN VIDEOGASTROSCOPIO OLYMPUS GIF N180 INV. N. 65708 MATRICOLA 2700924 IN DOTAZIONE ALL'UO GASTROENTEROLOGIA-ENDOSCOPIA DELL'OSPEDALE DI CASTEL S.PIETRO TERME |
19/06/2014 |
11.6 - 21 |
9.978,62 |
2014 |
EP |
89 |
FORNITURA DI CATETERI VARI PER LE ESIGENZE DELL'U.O. RIANIMAZIONE - PERIODO 24/03/2014 - 23/03/2016 |
19/06/2014 |
11.1.1 - 1272 |
24.400,00 |
2014 |
EP |
91 |
ESITO DI RDO N. 498576 PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI MATERIALE DI CONSUMO PER TERAPIA INSULINICA OCCORRENTE A PAZIENTI DEL TERRITORIO DELL'AZIENDA USL DI IMOLA |
19/06/2014 |
11.1.1 - 1312 |
9.064,80 |
2014 |
EP |
93 |
SERVIZIO PER LA REALIZZAZIONE DI PROGETTI TERAPEUTICO/RIABILITATIVI DI APPOGGIO EDUCATIVO RIVOLTI A UTENTI DEL DSM - PERIODO 1/04/2014 - 31/03/2015 |
19/06/2014 |
11.3.1 - 519 |
20.799,64 |
2014 |
EP |
98 |
FORNITURA DI CONTENITORI RACCOLTA URINA E PROVETTE PER URINOCOLTURE - PERIODO 01/07/2014 - 31/12/2014 |
08/07/2014 |
11.1.1 - 950 |
24.400,00 |
2014 |
EP |
99 |
COTTIMO FIDUCIARIO PER LA FORNITURA DI PRODOTTI PER PROCESSATORI PER LE ESIGENZE DELL'ANATOMIA PATOLOGICA - PERIODO TRIENNALE |
08/07/2014 |
11.1.1 - 1301 |
24.400,00 |
2014 |
EP |
100 |
FORNITURA DI PROTESI DI SPALLA OCCORRENTI ALLA SALA OPERATORIA DI ORTOPEDIA. ANNO 2014 |
08/07/2014 |
11.1.1 - 849 |
20.800,00 |
2014 |
EP |
105 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "AUTOVEICOLI 7- LOTTO 5 "PER LA FORNITURA DI UNA CITYCAR A BASSO IMPATTO AMBIENTALE OCCORRENTE PER IL DIPARTIMENTO CURE PRIMARIE. |
08/07/2014 |
11.4.1 - 93 |
11.237,16 |
2014 |
EP |
108 |
SERVIZIO DI MANUTENZIONE CORRETTIVA "FIX PRICE" SULLE POMPE A SIRINGA E STAZIONI DI IMPILAGGIO CAREFUSION IN DOTAZIONE ALL'AUSL DI IMOLA |
08/07/2014 |
11.3.1 - 468 |
7.500,00 |
2014 |
EP |
109 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA PARAFARMACIA MISIANI- CASTEL SAN PIETRO TERME - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.07.2014 - 30.06.2017 |
15/07/2014 |
15.5 - 22 |
60.000,00 |
2014 |
EP |
115 |
COTTIMO FIDUCIARIO AD INTERPELLO PLURIMO PER L'ACQUISTO DI UNA NUOVA FIAT PANDAVAN 4X4 POP CLIMBING EURO 5 OCCORRENTE PER IL DIPARTIMENTO DI SANITA' PUBBLICA |
17/07/2014 |
11.4.1 - 93 |
15.144,03 |
2014 |
EP |
121 |
ESITO RDO N. 477096 TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP, PER LA FORNITURA DI BARELLE AD ALTEZZA VARIABILE OLEODINAMICHE DOTATE DI TRENDELEMBURG E CONTRO TRENDELEMBURG OCCORRENTI PER IL DIPARTIMENTO EMERGENZA ACCETTAZIONE |
22/07/2014 |
11.4.1 - 93 |
21.780.17 |
2014 |
EP |
122 |
ACQUISTO DI SISTEMI ANTIDECUBITO AD ARIA A BASSA PRESSIONE CONTINUA E A FLUTTUAZIONE DINAMICA PER N.5 PAZIENTI ASSISTITI AFFETTI DA SLA |
22/07/2014 |
11.2.1 - 431 |
14.741,50 |
2014 |
EP |
123 |
COTTIMO FIDUCIARIO AD INTERPELLO PLURIMO PER L'ACQUISTO DI UNA NUOVO FIAT DOBLO' CARGO MAXI MULTIJET 16 V |
22/07/2014 |
11.4.1 - 93 |
18.603,95 |
2014 |
EP |
126 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP "STAMPANTI 12" LOTTO 1 - LOTTO 4 PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CONSUMO PER STAMPANTI LASER OCCORRENTI PER LE VARIE UNITA' OPERATIVE |
04/08/2014 |
11.1.1 - 889 |
18.764,82 |
2014 |
EP |
130 |
COTTIMO FIDUCIARIO AD INTERPELLO PLURIMO PER L'ACQUISTO DI N.2 PANDAVAN POP 1.2 GPL 69CV EURO 6 PER IL SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE DELL'AUSL DI IMOLA |
04/08/2014 |
11.4.1 - 93 |
25.242,80 |
2014 |
EP |
131 |
ESITO DI RDO N. 519577 PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI FILI DI SUTURA OCCORRENTI ALL'U.O. DI OCULISTICA |
06/08/2014 |
11.1.1 - 1318 |
10.284,60 |
2014 |
EP |
132 |
ADESIONE ALLA CONVENZIONE INTERCENTER "PERSONAL COMPUTER NOTEBOOK 6" PER LA FORNITURA DI N.30 P.C. NOTEBOOK ULTRALEGGERI A BASSO IMPATTO AMBIENTALE |
06/08/2014 |
11.4.1 - 94 |
15.225,60 |
2014 |
EP |
134 |
ESITO RDO N. 533862 PER LA FORNITURA DI STRISCE REATTIVE PER AUTOCONTROLLO DELLA GLICEMIA |
06/08/2014 |
11.1.1 - 1310 |
8.822,94 |
2014 |
EP |
135 |
ESITO DI RDO N. 551872 PER L'ACQUISTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DI CONSIP DI FILTRI PER EMODIALISI OCCORRENTI ALL'U.O. NEFROLOGIA E DIALISI. |
06/08/2014 |
11.1.1 - 816 |
17.197,44 |
2014 |
EP |
137 |
ACQUISIZIONE SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE CONSIP SPA DI N. 2 SISTEMI SERVER PER SALA SERVER OSPEDALE DI IMOLA |
06/08/2014 |
11.4.1 - 94 |
7.808,00 |
2014 |
EP |
138 |
CONTRATTO FRA L'AZIENDA USL DI IMOLA E LA DITTA GAMBERI ELISABETTA - IL MONDO SENZA GLUTINE DI SAN LAZZARO DI SAVENA - PER L'EROGAZIONE DI PRODOTTI DIETETICI DESTINATI AD UNA ALIMENTAZIONE PARTICOLARE - PERIODO 01.08.2014 - 31.07.2017 |
06/08/2014 |
15.5 - 22 |
18.000,00 |
Pubblicazione del 14/04/2014
Periodo pubblicato:
01/01/2014 - 06/08/2014
Aggiornamento al 14/04/2014
Aggiornamento al 11/08/2014